|  | Faktúra | 8249589506 | telekomunik.služby | 20,72 | s DPH |  |  | 13.01.2020 | T-Com | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 41900311 | mapy | 723,50 | s DPH |  |  | 27.12.2019 | Publicom | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 1900300686 | interaktívna tabuľa | 1 230,00 | s DPH |  |  | 27.12.2019 | GOTANA | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 191200603 | školský nábytok, stoličky, katedra | 4 563,00 | s DPH |  |  | 27.12.2019 | DAFFER | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 1892019 | odmena SF | 173,60 | s DPH |  |  | 27.12.2019 | Bírová | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 1020011545 | výkon zodpovednej osoby 1/20 | 36,00 | s DPH |  |  | 13.01.2020 | osobnyudaj.sk | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 1012004376 | záloh. Faktúra za elektr. | 197,16 | s DPH |  |  | 13.01.2020 | MAGNA ENERGIA | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 1051946316 | vyúčtovanie - | 332,84 | s DPH |  |  | 23.01.2020 | MAGNA ENERGIA | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 19030128 | papier. Utierky, dávkovač mydla | 130,62 | s DPH |  |  | 27.12.2019 | ille | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 8619714038 | záloh.faktúra za plyn | 724,00 | s DPH |  |  | 23.01.2020 | SPP | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 20190958 | ČB výtlačky + farebné | 136,78 | s DPH |  |  | 23.01.2020 | PreKo s r.o. | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 844391172 | vyúčtovanie - preplatok | 80,33 | s DPH |  |  |  | SPP | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 4720 | BIO - P2+P3 roztok | 90,00 | s DPH |  |  | 23.01.2020 | Petr Mrázek | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 720201683 | cloud 01-03/20, dátové prostr. 01-03/20 | 112,56 | s DPH |  |  | 23.01.2020 | Vema | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 202001175 | škol.dokumenty 1/20 | 47,10 | s DPH |  |  | 07.02.2020 | RAABE | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 2020 | členský príspevok | 5,00 | s DPH |  |  | 07.02.2020 | VITIS | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 2019012 | stravné a réžia 12/19 | 304,20 | s DPH |  |  | 27.12.2019 | Školská jedáleň Báb | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 191203 | reflektory + montáž | 653,40 | s DPH |  |  | 27.12.2019 | VAREL Varga | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 2019009 | stravné a réžia 09/19 | 470,34 | s DPH |  |  | 28.10.2019 | Školská jedáleň Báb | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 21925588 | školské dokumenty 11/19 | 46,40 | s DPH |  |  | 02.12.2019 | RAABE | ZŠ Báb |  |  | 04.02.2021 |